东方锆业:2013年年度审计报告(更新后).pdf

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东方锆业:2013年年度审计报告(更新后)

广东东方锆业科技股份有限公司 2013 年度审计报告 地址:广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园 邮编:515821 电话:0754 传真:0754 网址: 【2014 年03 月】 广东东方锆业科技股份有限公司 2013 年度审计报告 广会审字[2014]G14000830011号 目 录 审计报告………………………………………………1-2 合并资产负债表…………………………………………3 母公司资产负债表………………………………………4 合并利润表………………………………………………5 母公司利润表……………………………………………6 合并现金流量表…………………………………………7 母公司现金流量表………………………………………8 合并股东权益变动表……………………………………9 母公司股东权益变动表 ………………………………10 财务报表附注………………………………………11-91 广东东方锆业科技股份有限公司2013 年度审计报告 审 计 报 告 审 计 报 告 广会审字[2014]G14000830011 号 广东东方锆业科技股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”) 财务报表,包括2013年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是东方锆业管理层的责任,这种责任包括:(1 )按 照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2 )设计、执行和 维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 1 广东东方锆业科技股份有限公司2013 年度审计报告 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 础。 三、审计意见 我们认为,东方锆业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了东方锆业2013 年12 月31 日的财务状况以及2013 年度的经营成 果和现金流量。 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:王旭彬 中国注册会计师:张 腾 中国 广州 二○一四年三月十五日 2 广东东方锆业科技股份有限公司2013 年度财务报表 合 并 资 产 负 债 表 编制单位:广东东方锆业科技股

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