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四川长钢机电建设
压力管道
发展有限公司
程 序 文 件
受控状态:
版 本 号:
文件编号:
分发号码:
2006-10发布 2006-10实施
四川长钢机电建设发展有限公司
四川长钢机电建设发展有限公司压力管道程序文件
编 号:QG/JDCX
标题:
目 录
版号:A/0
修改日期:
生效日期:
页码:1/1
更改单号:
修 改 人:
程 序 文 件 目 录
序号
文件编号
文件名称
页数
版本
QG/JDCX0101-2006
文件和资料控制程序
4
A/0
QG/JDCX0102-2006
质量记录控制程序
3
A/0
QG/JDCX0103-2006
培训控制程序
2
A/0
QG/JDCX0104-2006
工艺设备控制程序
3
A/0
QG/JDCX0105-2006
采购及材料控制程序
3
A/0
QG/JDCX0106-2006
施工过程中间质量控制程序
3
A/0
QG/JDCX0107-2006
施工工艺质量控制程序
3
A/0
QG/JDCX0108-2006
焊接质量控制程序
8
A/0
QG/JDCX0109-2006
热处理质量控制程序
2
A/0
QG/JDCX0110-2006
无损检测质量控制程序
2
A/0
QG/JDCX0111-2006
检验和试验质量控制程序
7
A/0
QG/JDCX0112-2006
质量信息控制程序
2
A/0
QG/JDCX0113-2006
内部审核控制程序
4
A/0
QG/JDCX0114-2006
产品监视和测量控制程序
4
A/0
QG/JDCX0115-2006
不合格品控制程序
2
A/0
QG/JDCX0116-2006
纠正和预防措施控制程序
3
A/0
编制
企管科
审核
刘华
批准
赵斌
四川长钢机电建设发展有限公司压力管道程序文件
编 号:QG/JDCX0101-2006
标题:
文件和资料控制程序
版号:A/0
修改日期:
生效日期:
页码:1/3
更改单号:
修 改 人:
1 目的
对与质量体系有关的文件及资料进行控制,确保各有关场所适用的文件为有效版本。
2 适用范围
适用于与质量体系有关的文件和资料的控制。
3 职责
3.1总经理负责对质量手册的批准和发布,管理者代表负责程序文件的批准和发布。
3.2公司办公室负责质量手册及程序文件的发放、更改控制和管理,以及其他管理文件的管理和发放。
3.3各职能部门负责本部门文件和资料的编制、更改控制,公司办公室按各部门的要求发放和管理。
3.4各部门的专用文件及资料由公司办公室统一归档登记,分别保存、使用。
4 工作程序
4.1文件、资料的分类及编号
4.1.1文件、资料分为以下几类:
a)质量手册; A)程序文件;
c)其他管理文件;
d)技术性文件和有关资料(包括内部及外部文件)。
4.1.2由公司办公室制定“文件编码规则”经管理者代表批准后执行。
4.1.3文件和资料分为受控和非受控文件。受控文件的目录由各类文件管理部门提出,管理者代表批准。受控文件加盖红色“受控”印章并注分发号码,非受控文件只进行编号。
4.2文件的编写
4.2.1质量手册和程序文件由管理者代表组织编写。
4.2.2各有关部门按职能分工,负责组织编写相关技术文件。如工艺设计所负责编写产品标准、技术图纸、工序控制大纲、工艺规程、质量计划、检验细则,各车间、队负责编写作业指导书、操作卡等。
4.2.3其他管理文件如管理制度、工作计划、工作职责等,由公司办公室负责编写。
编制
叶晓明
审核
企管科
批准
刘 华
四川长钢机电建设发展有限公司压力管道程序文件
编 号:QG/JDCX0101-2006
标题:
文件和资料控制程序
版号:A/0
修改日期:
生效日期:
页码:2/4
更改单号:
修 改 人:
4.2.4各类文件的格式按照“文件编写导则”制定。
4.3文件的审批
4.3.1质量手册由管理者代表审核,总经理批准。程序文件由各职能部门负责人会签,管理者代表批准。
4.3.2技术文件由各职能部门负责人审核,由管理者代表批准。
4.3.3其他管理文件由公司办公室负责人审核,公司的工作文件由总经理批准,各部门、车间、队的工作文件由各部门、车间、队负责人批准。
4.4文件的发放
4.4.1受控文件的发放范围由相关的文件管理部门提出,经管理者代表批准后由公司办公室管理员填写“文件发放登记表”,按发放范围发放。
4.4.2文件领用人在“文件发放登记表”上签名,领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件。每份文件都有不同的分发号码,便于追溯。
4.4.3公司内受控文件不得私自复印。
4.4.4文件破损影响使用时,到文件管理部门办理更换手续交回破损文件,
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