招待费用申请范文.docVIP

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     篇一:《招待费申请单格式》   招 待 费 申 请 单   招 待 费 申 请 单   招 待 费 申 请 单   篇二:《关于规范招待费用申请报销流程的通知》   关于公司业务招待费使用及报销规定的通知   公司各部门、全体员工   为规范公司各类业务招待行为,切实厉行勤俭节约,提高费用使用效益,加强公司费用管理,严格控制公司业务招待费用的支出,经公司领导办公会议研究,特制定本制度。具体如下   第一章 总则   第1条 管理原则先申请、后执行;预算总额控制;对口接待,专   款专用,全程监督。   第2条 业务招待费用定义   业务费是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物 卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。   招待费是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用; 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观 费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。   第3条 使用范围与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相   关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。(不包含市场公关费)   第4条 使用原则   1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”, “可   发生可不发生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”的原   则。   2 陪同人员坚持适度从紧原则,原则上不能超过需接待人员的   1/2。(原则上不能多于需接待人员)   3 严格执行规定限额和招待标准,分档次接待原则,坚决控制   非业务性接待,严禁随意超标进行业务招待,特殊情况需说   明原因,经请示总经理同意后方可进行招待,否则,财务部   门不予报销。   第二章 费用发生具体规定   第5条 费用申请制度及审批流程业务费用实行事先申请,事中 制,事后报销。   发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待   费申请表”(附件一),注明接待原因、被接待对象、事由及   接待地点等内容,并根据招待对象进行费用预算,经分管领   导同意,报行政人事部备案,财务部审核,公司总经理批准   后执行。(如有特殊情况,因事先分管领导批准后,电话告   知行政人事部进行审核备案)   第6条 招待物品的采购为降低业务招待费成本,原则上由行政人 事部根据常规招待需求统一竞价采购,并由专人进行物品与   台账管理,凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附 件二)与采购发票到财务报账。   1 招待物品的领用由具体业务承办接待部门经办人根据已审批 的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》(附件三), 并 由物品保管人和行政人事经理签字,方能对领用的物品到财务 办理核销手续。   2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物 品经分管领导同意,可到物品管理员处签字领取。一次领用价 值超过200元的招待物品,需总经理批准。   第7条 如到协议酒店/饭店招待时,一律实行现款结算。   第8条 有关业务招待费用标准原则要求用工作餐。如果确需招待的,原则上只安排一次,重要来宾或因工作需要停留时间较长者,可视情况增加一次招待,其余时间尽量安排工作餐。   1 工作餐标准按被接待宾客的级别安排。   5 如因实际需要安排来宾住宿的,可由业务承办部门事先提出申请,由公司总经理批准后方可办理。   6 因工作需要在外招待客人,招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经分管领导同意,公司总经理批准后执行。   7 招待用酒水(仅指白酒,烟及其他酒水包括在上述标准内(需要讨论)原则上由办公室统一配臵,按统一标准安排,10人及以上每桌不超过4瓶(500ML),10人以下每桌不超过1-3瓶(500ML),招待用的酒水由办公室做好领用管理。因特殊情况不能从办公室领用   酒水,需要临时购买的,(讨论是否需要分级别),需分管领导批准后,报行政人事部备案,超过部分需总经理批准方可报销。   8 如因特殊需对已招待来宾要赠送礼品、礼金,需填写“业务招待费申请表”中,经分管领导同意,公司总经理批准后执行。   9 因特殊情况紧急发生需要业务招待时,不方便先填写“业务招待费申请表”的,可根据招待对象的级别及人数向总经理口头请示后执行,报行政人事部备案,在回公司两个工作日内补签“业务招待费申请表”方可到财务报销。   第三章 费用报销   第9条 报销“业务招待费”时,应如实整理单据并填写“费用报销单”按规定的程序审批,并附上经审批的“业务招待费申请表”。   1 礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明,在发票背面签字并注明日期;   2 在

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