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内审首次会议发言稿
【篇一:在首次内审会议的讲话】
这次内审以 iso9001 质量管理体系 iso14001 环境管理体系标准和
管理体系手册文件为依据,全面审核管理体系活动运行过程和结果
是否符合体系规范,验证两个管理体系运行的有效性,并为两个管
理体系的持续改进提供依据,同时是评价质量管理体系和环境管理
体系的符合性、有效性以重要举措,也是贯标过程的一项规定动作。
内审的范围是 iso9001 :2008iso14001 :2004 标准所要求的各过程
及涉及的公司各部门和管理层 内审过程就象是对一个组织的体检一
样,及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞,做到防患
于未然。如果我们能够充分发挥和提高内部审核的作用,就能长久
的、比较全面的为质量管理体系的改进提供着眼点,弥补外部审核
的不足,实现公司质量管理水平的提高和服务质量的持续改进。 也
是外审前的一次演练。我们要通过内审,及时了解体系运行中存在
的问题,使质量管理体系与时俱进,保证质量管理体系和环境管理
体系的适宜性、充分性和有效性。
本次内审采取办公室文件审核和现场抽样取证两种方式同时进行、
在内审过程中,各部门负责人要参与并陪同审核,及时与内审员沟
通,随时了解本部门存在的问题。对审核时发现的不合格项,各部
门负责人及相关责任人要及时查明原因,重点予以纠正。在收到不
合格通知书后,及时对照问题,采取预防措施和纠正措施,实现自
我纠正和完善,这样才会使内审工
作落到实处,
各部门利用这次内审,认真总结并积累经验,保证今后体系运行良
好;努力做到日常管理和体系规范融为一体,希望各单位认真配合
好这次内部审核。
内审员的工作不是找毛病,而是要寻找符合性的证据。
【篇二:内审首次会议发言开场白】
首次会议发言内容
尊敬的各位领导、同事: 大家好!
一、审核计划简介:根据公司《内部审核程序》,天键公司 2014
年质量、环境和 hspm 三体系内审将于 11 月 10 日-11 月 21 日之间
进行;本次审核的时间段拉的比较长,便于各审核组和受审核部门
选在一个合适的时间进行审核。
二、 本次审核目的:评价整合管理体系(《 gb/t 9001-2008 标准、
gb/t14001-2004 标准、 hspm qc080000 :2012 》)的有效性、符
合性,以及通过审核充分发现现有管理体系缺失或可改进的部分。
三、本次审核范围:
体系要求 iso9001 :2008 、iso14001 :2004 和 iecq hspm
qc080000 :2012 所含盖的全部条款、所有部门。基本上是除了财务
部意外的所有部门
四、下面介绍一下本次参与审核的内审员:本次审核组的负责人是
大家熟悉的段工,组员有:张海、张扬顺、黄文贵、黎珊珊、郑丹
丹、刘俊明、彭俊云、李琼晖和我。
五、审核方法:
a.具体的审核方法包括:
▲与被审核部门、岗位人员交谈
▲观察被审核部门、岗位人员的作业过程
▲查阅相关的文件资料和记录
▲对已完成的管理活进行验证
b. 本次审核采取抽样的方法
▲样本包括:人员、文件资料及有关记录等;
▲审核员会公正地抽取具有代表性的样本,并在审核过程中根据具
体情况,针对审核发现适当扩大样本量,以证明审核发现是偶然的
还是普遍的。
需要说明的: 审核是一个抽样调查活动,因此,审核结论是根据抽
样中的审核发现作出的,这是抽样审核的局限性所在;抽样审核结
果不是很好的地方,不代表同样的其他地方也做得不好,这是抽样
审核对受审核部门存在的风险性;同样抽样很好的地方也不代表就
100% 做的很好,这是 抽样方法对审核方的局限性所在,希望大家能
谅解并接受。
六、 介绍审核计划并确认
1、审核计划已经通过 oa 发给大家,大家都收到了吗?各部门可以
与内审员协调审核时间。
2、希望各被审核部门妥善安排好生产工作,并保证内审工作的顺利
进行。
七、介绍有关审核活动的相关规定
1、关于不符合项▲严重不符合项主要指:质量体系与约定的质量
体系标准或文件的要求不符;造成系统性区域性严重失效的不符合
或可造成严重后果的不符合,可直接导致产品质量不合格;
▲轻微的 (或一般的)不符合项主要指:孤立的人为错误;文件偶尔
未被遵守造成后果不严重,对系统不会产生重要影响的不符合等。
2、不符合项报告的形成:将在总结会前以书面的方式形成 “不符合
项报告 ”。明确不符合项确认人员(管理代表、还是部门负责人或陪
同人员)。
我的发言完毕,请殷总对内审工作开展做指示。请殷总补充发言 ;
【篇三:内审末次会议发言稿】
质量管理体系内审末次会议讲话稿
刚才内审组长介绍了本次内审过程的情况,公布了此次内审的结论,
认为本中心质量管理体系的运行是持续有效的,能够保持稳定的检
验检测能力,能满足客户
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