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银行业务管理岗位职责
【篇一:银行岗位职责】
支行长岗位职责:
1 运营管理:根据上级行下达的各项业务经营指标与总体计划,组
织开展业务经营活动,落
实上级行的经营策略并达成年度经营目;
2 风险管理:定期对营业现金、库存现金、重要空白凭证等进行安
全管理检查、组织业务培
训,并对检查整改效果负责;
3 人员管理:合理配置人力资源,负责对网点员工的任用与评估、
考核与激励、培训与指导;
4 营销管理:组织网点开展日常营销工作,加强对中高端客户的管
理,优化网点客户结构,
直接参与部分重要客户的营销与维护工作,对网点经营效益负责;
5 文化建设:负责网点组织文化建设和工作氛围营造,树立网点良
好形象。
会计主管的岗位职责
(一) 负责网点平账及次日打印,履行实时监督岗位职责,对大额
资金收付、账务调整、
抹账、账户信息特殊维护等重要业务事项进行实时授权;
(二) 及时审核业务状况日报表、储蓄营业日报表、现金收付汇总
表及其他需要审核的资
料;
(三) 负责审核单位开、销户和更换印鉴手续,保管开销户有关资
料;
(四) 负责按照权限规定,对柜员经办的业务及时进行审核、授权,
对现金大额业务和转
账重要业务进行实时授权(按综合业务系统要求进行相关额度授
权),授权时应审核凭证和柜员录入要素,大额现金授权业务还应
卡把复点现金大数,确保原始凭证与交易传票及往来业务凭证有关
要素的合法性、一致性和连续性;
(五) 负责本网点会计资料的打印、整理、装订、保管工作。严格
审核各柜员的日间业务,
按柜员号,交易传票顺序号及时整理装订业务凭证和交易清单,编
列传票总号;
(六) 正确使用和保管本岗位的业务用章,负责有关登记薄、会计
档案资料的登记、保管;
(七) 负责管理、督促库管员合理控制本营业网点的现金总钞箱和
凭证总箱,合理配备柜
员的现金钞箱和凭证箱,并及时向柜员调拨现金和凭证;
(八) 负责加强对本营业网点重要空白凭证使用情况工作的检查,
对本营业网点库管员库
存现金的调入、调出,重要空白凭证的领入,入库进行实物核对。
按规定对本营业网点的现金、重要空凭证、有价单证进行查库;
(九) 负责监督柜员做好会计交接工作,做好交接记录,履行监交
人职责,做到手续严密,
责任分明;
(十) 组织调配网点柜员组合及柜员的日常管理,保证业务正常开
展。及时解决工作中出
现问题,异常情况深入分析,发现重大问题及时汇报;
协助行长对网点各项业务的管理、指导、检查、协调及落实工作,
制定工作计划和措施。加强本营业网点的内控监督和政治业务学习,
协助做好员工政治思想工作、业务知识学习、操作技能培训与资格
等级考试等工作,对柜员的工作进行指导、监督、检查。加强优质
服务管理、内部管理与安全管理;
(十一)完成领导交办的其他工作。
柜员的岗位职责
(一) 营业前核心系统必须做到双人签到,营业前柜员根据钱箱余
额各自盘点现金,重要
空白凭证。坚持每日早、中、晚三次轧库制度,做到库存现金与柜
员零头箱现金核对一致。各柜员平时库存现金不得超过规定的限额。
(二) 按有关制度要求审查各种票证以及印鉴的审核,无误后进行
账务处理;在授权权限
之内(超过权限的,必须经会计主管授权)即使办理开销账户、现
金收付、转账以及查询等临柜业务,坚持一户一清,办理现金收付
业务,必须坚持 “现金收入先收款后记账,现金付出先记账后付款 ”
的原则,办理转账业务应先记支出账户,后记收入账户。并要求逐
笔在现金收付凭证上摘记票面券别行或按规定操作尾箱交易,做到
核算准确、处理及时;对大额业务、账务调整、抹账等必须经授权
后办理,不得擅自处理;协助做好内外对账工作;临柜人员不得在
自己柜面上办理自己的业务。
(三) 正确使用和妥善保管柜员岗的各种业务用章、印鉴卡及本人
名章,登记本柜台所设
的有关登记薄;
(四) 负责管理本柜员现金钞箱、凭证箱和中重要单证;按规定办
理营业所需现金、重要
空白凭证的领缴、出售、使用、保管,确保账证、账款相符;非营
业时间现金、印章、重要空白凭证、密押、压数机等须全部入库保
管,临时离岗必须做签退或锁定屏幕。柜员调休时应与其他柜员在
会计主管监督下办理凭证等会计资料的传递、交接工作;
(五) 负责本柜台所用的机具、设备的保养工作;
(六) 营业终了,按规定进行员工轧账。核对库存现金及重要单证
与印章并经主管会计审
核无误后,共同将现金、重要单证、印章整点、封箱、上双锁;
(七) 其他有关业务工作。
【篇二:银行管理部门工作职责】
银行管理部门工作职责
公司银行部主要工作职责
一、负责贯彻落实总行公司银行业务各项制度和业务流程并监督检
查。
二、负责制定分行公司业务发展规划及年度计划、并组织实施。
三、负责通过营销的组织和管理,落实完成总分行下达的公司经营
计划
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