2020总体审计策略【模板】.docx

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总体审计策略 被审计单位: 索引号: BE 项目: 总体审计策略 财务报表截止日/期间: 编制: 复核: 日期: 日期: 、审计范围 报告要求 适用的会计准则和相关会计制度 适用的审计准则 与财务报告相关的行业特别规疋 例如:监管机构发布的有关信息披露法 规、特疋行业主官部门发布的与财务报告 相关的法规等 需审计的集团内组成部分的数量 及所在地点 需要阅读的含有已审计财务报表 的文件中的其他信息 例如:上市公司年报 制定审计策略需考虑的其他事项 例如:单独出具报告的子公司范围等 二、审计业务时间安排 (一) 对外报告时间安排: (二) 执行审计时间安排 执行审计时间安排 时 间 1 ?期中

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