管理制度-进货检验、维护及发放管理制度.docx

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进货检验、维护及发放管理制度 1目的:确保入库物资质量合格,保持物资的使用价值,避免物资发 放的随意性。 2名词解释 专职领料员:由项目部指派的专门负责材料领用的人员,有项 目部印制的带有二寸免冠彩色照片的专职领料员证, 在物资办事处留 有证件及本人签字底案。 3进货检验 3.1物资到货后,保管员首先向送货人索要送货单,对到货物资 与采购计划单上的内容进行认真核对, 当发现不一致时,报物资办主 任决定是否收货。 保管员对到货物资进行必要的外观检查,无明显质量问题 后组织卸车,负责确定货物存放位置。 按照“进货检验计划”的规定进行验收,认真验证物资名 称、规格、数量、质量证明、外观质量等,验收合格后在送货单或调 拨单上签收,或使用公司物资收货凭证(见附表 1)。 填写“进货检验记录”(见附表2)、“物资收料单”(见附 表9),“登记物资到货记录”(见附表3),并在24小时内将到货信息 上网发布,需复检的物资还要填写“试验委托单” (见附表4),由物 资抽样员取样,委托有关单位检验,并将试验结果上网发布。 检验或试验不合格应退货,并向物资主管汇报,及时重新 联系货源,同时建立不合格品登记台帐(见附表 5)。 对于直接存储于施工场地的物资,保管员要与使用单位共 同验收,并经双方签字认可。 维护保管 按照程序文件及维护保管规程的要求做好在库物资的维护 保管。 经常保持库内库外的清洁卫生, 库内应窗明架净, 地面光, 墙面洁;库外无杂草,无油污,无积水。 仓库应防卫严密慎防盗窃, 非材料保管人员不得任意进入料 库,保管员应负制止之责。 各项物资应按类别排列整齐,以物资标识牌(见附表 6)标 明物资的品名、规格、型号、材质、材质号、检验状态等,并绘制各 类材料存放位置图。 易然易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管, 并于明显处 标示“严禁烟火”字样。 未经验办及验办中的材料应与其他材料分别存放。 物资的盘点 日常对仓库物资进行动态盘点, 月末进行全面盘点, 保持 帐、卡、物、资金的相符。 盘点时除清点数量以外, 还要查看质量情况, 以确保库存 物资的完好 保管员在盘点中发现的问题要查明原因并及时向物资办主 任汇报,以便得到及时处理,同时填好盘点记录及盘盈盘亏审批表、 物资报损审批表。(见附表 7、 8、 9) 物资发放 5.1 使用单位领料必须凭有效的材料预算单。 5.2 物资发放要本着先进先出、易损先发的原则,做到保质、保 量、准确、快速。 保管员与领用人员共同清点数量,填写“物资结算单” ( 见 附表 10), 经专职领料员签字后方可出库。 要求跟踪管理的物资,发放时要向领用人提供必要的标识 转移单。 对于直送施工场地的物资, 送货时即办理出库手续 , 稽核前 根据使用数量办理结算手续。 流程 进货检验、维护及发放管理流程 货源和米 单是否一致 保管员 No 报物资主管做处理意 见 凭有效材料预 算单领料 专职领料员 Yes 送货人:送货人 收货人:保管员 证明人 送货人:送货人 收货人:保管员 证明人 附表 附表 1:内蒙古第一电力建设工程公司物资收货凭证 附表 2:物资进货检验记录 附表 3:物资到货记录 附表 4:试验委托单 附表 5:不合格品登记台帐 附表 6:物资标识牌 附表 7: 物资盘点记录 附表 8:盘盈盘亏审批表 附表 9:物资报损审批表 附表 10: 物资部结算单 附表 11: 物资部收料单(暂估或发票到后填写) 内蒙古第一电力建设工程公司物资收货凭证 年 月 日 M 品名 规格 材质 质证编号 单位 送货数量 实收数量 供货单位 检查项目: 采用设备: 抽样百分比: 检验标准: 时间要求: 进货检验记录检验人员:保管员检验方法内容: 进货检验记录 检验人员:保管员 物资到货验收记录 年 物资到库发票暂时未到记录 年 物资到库发票到时记录 月 日 品名 规格 单 位 数 量 供货 单位 质量情况 月 日 单位 数量 单价 金额 发票号 支票号 备注 保管员: 注:此表由物资仓库保管员填写,按照到货清单和实际验收情况据实填写 物资检验/试验委托单 见证单位:取样人: 送样人: 见证单位: 取样人: 送样人: 收件人: 见证人: 委托日期: 年 月 日 接收日期: 年 月 日 委托单位 物资种类牌号 强度等级代号 级别、外形 生产厂家 公称直径(mr) 炉批号 质量书编号 供货单位 到货数量 进场日期 取样地点 取样日期 取样数量(根) 拉伸 弯曲 其它 备注 不合格品登记台帐 序号 不合格品名称 登记日期 责任单位 检验/试验人 评审意见 处置结果 本表由计划员填写 物资标牌 材料名称: 材质: 规格型号: 品牌: 进货日期: 批号: 保管日期: 管理号: 定置编号: 检验状态: 注:管理员组织制作,

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