内部审核首次会议发言.docx

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内部审核首次会议发言 第一篇:20XX年内部审核首次会议记录 20XX年内部审核首次会议记录 记录人:xxx 时间:20XX.11.12 .地点:环保大厦三楼会议室 主持人:xxx 参加人:xxx、xxx,技术负责人、质H负责人、各科室 主任会议内容: 1、 会议由审核组组长 xxx主持 2、 人员到齐后,审核组组长宣布会议开始。 3、 审核组组长宣读此次内审的目的: 通过对质虽体系开展内部审核,验证其运行是否符合质 H体系和《实验室资质认定评审准则》的要求,以促进质H 体系规范有序的运作。 4、 审核组组长宣读此次内审的范围: 本次内部审核主要是针对新制订的质虽体系文件首次 进行的内部审核,按照《实验室资质认定评审准则》的评审 程序,对照评审准则 19个要素、75条、180款,对我站质 H体系进行逐条审核,审核范围包括我站的质H体系、文件 控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、 纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测 分析方法、仪器设备、标准物质、虽值溯源、样品采集、样 品管理、样品分析、质虽管理、监测分析结果与报告等? 5、 审核组组长宣读此次内审的依据: 1) ? 20XX年民权县环境监测站质虽保证计划》; 2) 《实验室资质认定评审准则》; 3) 民权县环境监测站质虽体系文件。 4) 国家和行业的法律、法规、规章和标准。 6、 审核组组长介绍审核人员的分工: 第一组xxx、xxx :负责对质控室、综合室、业务管理 室、质控室的审核 第二组xxx、xxx :负责对实验室、办公 室的审核 7、 审核组组长宣布此次内审的时间安排: 20XX年11月12日12月3日结束。 8、 内审组成员对内审时间安排给予确认,明确各被审 核部门的陪同人员,征求被审核部门对内审工作的意见。 9、 内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、 系统的原则;审核的基本原则是抽样审核;采用提问、观察、 记录和确认的方法对被审核部门进行审核;对发现的不符合 项要认真《质虽体系内审不符合项报告》,并要求被审核部 门进行确认,得出审核结论。 10、 确定末次会议的时间和参加人员。 二0一四年^一月十二日 第二篇:正式审核首次会议 正式审核首次会议 1会前准备 1.1与会人员清点、签到; 1.2双方人员介绍; 1.3提交审核计划; 1.4审核组长主持 2会议议程 2.1根据公司申请,受cqc委托,审核组一行质虽管理 体系从月日至月日进行为期天的现场审核。 2.2确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。 审核目的 对qms符合iso9001标准程序作业正式评价,决定是否 推荐注册。 审核范围 公司qms覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务 涉及到的所有部门、场所。 审核依据 ①iso9001质虽体系标准;②公司 qms文件及相关文件 ③社会要求;④合同要求。 2.3确认审核计划并解释有可能调整 受审核方会上提出;在审核过程中审核方提出;接受审 核的各部门是否获得并已作出安排。 2.4说明 为顺利地达到审核目的,有点需作说明: 第三方认证的特点可概括为 16个字,即:“正面求证, 负面报告,严格审核,综 合评价”,为确保审核的有效性和效率,在审核过程中, 我们将始终站在公正客观的立场上,以标准为准绳,客观实 事为依据进行。忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核 员的基本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务活 动。 确认保密声明。在加入 cqc之前,我们都已作出保密承 诺并签字。在审核过程中。 我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件、资料或商 业机密,我们都将严守秘密,决不外传,除非公司有书面许 可。但公司不能以保密为理由, 拒不向审核组提供有关文件、 资料。如此,我们将作为没有该文件、资料处理,但公司可 向我们提出特别要求。 解释审核方法。随机抽样是审核的基本方法,为使审核 结论尽虽公正客观、全面 正确,我们将努力抽取具有代表性的样本,但任何抽样 均有风险性。 为保证审核按照计划进行,在审核期间,希望公司能提 供审核所需资源,并对办公地点予以确认。 解释不合格项分类,开具方法及确认方式选择。 a) 不合格项分类:i类一一严重ii类一一一般;严重 不符合:管理体系与 标准或文件的要求严重不符合;系统性或区域性的不符 合;对体系有严重影响或造成严重后果的不符合。一般不符 合:孤立的、偶发的不符合;对体系不会产生严重影响和严 重后果的不符合。 b) 对所发现不合格项将按过程和所审核部门开具不合 格项报告; c) 确认方式可选择部门负责人/管理者代表/其它; d) 不合格项确认后将在总结会上报告。 审核的最后,审核组将汇总分析审核结果,做出本次审 核的现场结论: a) 推荐认证注册 b) 推迟推荐认证注册 c) 不推荐认证注册

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