- 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
内部审核首次会议发言
第一篇:20XX年内部审核首次会议记录
20XX年内部审核首次会议记录
记录人:xxx
时间:20XX.11.12
.地点:环保大厦三楼会议室
主持人:xxx
参加人:xxx、xxx,技术负责人、质H负责人、各科室 主任会议内容:
1、 会议由审核组组长 xxx主持
2、 人员到齐后,审核组组长宣布会议开始。
3、 审核组组长宣读此次内审的目的:
通过对质虽体系开展内部审核,验证其运行是否符合质
H体系和《实验室资质认定评审准则》的要求,以促进质H 体系规范有序的运作。
4、 审核组组长宣读此次内审的范围:
本次内部审核主要是针对新制订的质虽体系文件首次
进行的内部审核,按照《实验室资质认定评审准则》的评审 程序,对照评审准则 19个要素、75条、180款,对我站质 H体系进行逐条审核,审核范围包括我站的质H体系、文件 控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、 纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测 分析方法、仪器设备、标准物质、虽值溯源、样品采集、样 品管理、样品分析、质虽管理、监测分析结果与报告等?
5、 审核组组长宣读此次内审的依据:
1) ? 20XX年民权县环境监测站质虽保证计划》;
2) 《实验室资质认定评审准则》;
3) 民权县环境监测站质虽体系文件。
4) 国家和行业的法律、法规、规章和标准。
6、 审核组组长介绍审核人员的分工:
第一组xxx、xxx :负责对质控室、综合室、业务管理 室、质控室的审核 第二组xxx、xxx :负责对实验室、办公 室的审核
7、 审核组组长宣布此次内审的时间安排:
20XX年11月12日12月3日结束。
8、 内审组成员对内审时间安排给予确认,明确各被审 核部门的陪同人员,征求被审核部门对内审工作的意见。
9、 内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、 系统的原则;审核的基本原则是抽样审核;采用提问、观察、 记录和确认的方法对被审核部门进行审核;对发现的不符合
项要认真《质虽体系内审不符合项报告》,并要求被审核部 门进行确认,得出审核结论。
10、 确定末次会议的时间和参加人员。
二0一四年^一月十二日
第二篇:正式审核首次会议
正式审核首次会议
1会前准备
1.1与会人员清点、签到;
1.2双方人员介绍;
1.3提交审核计划;
1.4审核组长主持
2会议议程
2.1根据公司申请,受cqc委托,审核组一行质虽管理 体系从月日至月日进行为期天的现场审核。
2.2确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。
审核目的
对qms符合iso9001标准程序作业正式评价,决定是否 推荐注册。
审核范围
公司qms覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务 涉及到的所有部门、场所。
审核依据
①iso9001质虽体系标准;②公司 qms文件及相关文件 ③社会要求;④合同要求。
2.3确认审核计划并解释有可能调整
受审核方会上提出;在审核过程中审核方提出;接受审 核的各部门是否获得并已作出安排。
2.4说明
为顺利地达到审核目的,有点需作说明:
第三方认证的特点可概括为 16个字,即:“正面求证, 负面报告,严格审核,综
合评价”,为确保审核的有效性和效率,在审核过程中, 我们将始终站在公正客观的立场上,以标准为准绳,客观实 事为依据进行。忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核 员的基本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务活 动。
确认保密声明。在加入 cqc之前,我们都已作出保密承 诺并签字。在审核过程中。
我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件、资料或商 业机密,我们都将严守秘密,决不外传,除非公司有书面许 可。但公司不能以保密为理由, 拒不向审核组提供有关文件、 资料。如此,我们将作为没有该文件、资料处理,但公司可 向我们提出特别要求。
解释审核方法。随机抽样是审核的基本方法,为使审核 结论尽虽公正客观、全面
正确,我们将努力抽取具有代表性的样本,但任何抽样 均有风险性。
为保证审核按照计划进行,在审核期间,希望公司能提 供审核所需资源,并对办公地点予以确认。
解释不合格项分类,开具方法及确认方式选择。
a) 不合格项分类:i类一一严重ii类一一一般;严重 不符合:管理体系与
标准或文件的要求严重不符合;系统性或区域性的不符 合;对体系有严重影响或造成严重后果的不符合。一般不符 合:孤立的、偶发的不符合;对体系不会产生严重影响和严 重后果的不符合。
b) 对所发现不合格项将按过程和所审核部门开具不合 格项报告;
c) 确认方式可选择部门负责人/管理者代表/其它;
d) 不合格项确认后将在总结会上报告。
审核的最后,审核组将汇总分析审核结果,做出本次审 核的现场结论:
a) 推荐认证注册
b) 推迟推荐认证注册
c) 不推荐认证注册
您可能关注的文档
- 关于运动的国旗下讲话稿.docx
- 养成良好的学习习惯演讲词.docx
- 内审会议发言稿.docx
- 内审首次会议发言.docx
- 内蒙风光_草原读后感.docx
- 再塑生命读后感(共10篇).docx
- 写作文关于守财奴读后感.docx
- 写好竞聘演讲稿的方法技巧.docx
- 写给老公的检讨书20XX字.docx
- 写给老师的保证书模板_1.docx
- 2024-2034年中国摄影化学制剂行业运营趋势及发展前景报告.docx
- 2024-2034年中国立体护围卫生巾行业市场深度分析及投资战略规划研究报告.docx
- 2024年定西师范高等专科学校高职单招职业适应性测试历年高频考点试题含答案解析.doc
- 2024-2034年中国空气泵市场运行态势及投资策略报告.docx
- 2024-2034年中国电平扒炉行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告.docx
- 2024-2034年中国电子成品测试设备市场专项调研及投资方向研究.docx
- 2024-2034年中国纺织机械行业发展前景预测及投资战略研究报告.docx
- 2024-2034年中国纺织洗涤行业市场全景评估及发展战略规划报告.docx
- 2024-2034年中国羊绒衫行业市场全景评估及发展战略规划报告.docx
- 2024-2034年中国玻璃包装行业市场全景评估及发展战略规划报告.docx
文档评论(0)