内部审计工作制度-比较齐全完整.docx

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广东爱婴岛儿童百货股份有限公司广东爱婴岛儿童百货股份有限公司页脚内容页脚内容内部审计管理制度第一早总则第二早审计室机构设置和人员第三章内部审计基本原则第四章审计室的工作范围和审计时限第五早审计室的目的和职责要求第六章审计室的职权第七章内部审计日常工作程序第八章审计证据及审计工作底稿第九章审计档案管理第十章奖惩第十一章附则第一章总则第一条为规范公司内部审计监督提高审计工作质量实行内部审计经常化制度化发挥内部审计工作加强内部监督和风险控制促进企业经营管理提高经济效益保护公司资产的安全和完整根据公司法

广东爱婴岛儿童百货股份有限公司 广东爱婴岛儿童百货股份有限公司 页脚内容 页脚内容 PAGE # 内部审计管理制度 第一早 总则 第二早 审计室机构设置和人员 第三章 内部审计基本原则 第四章 审计室的工作范围和审计时限 第五早 审计室的目的和职责要求 第六章 审计室的职权 第七章 内部审计日常工作程序 第八章 审计证据及审计工作底稿 第九章 审计档案管理 第十章 奖惩 第十一章 附则 第一章总则 第一条 为规范公司内部审计监督,提高审计工作质量,实行内部审计经常化、制度化,发挥内 部审计工作,加强内部监督和风险控制,促进企业经营管理,提高经济效益,保护公司资产的安全和 完整,根据《公司法》

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