生产企业出口退税基础知识培训.pptx

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生产企业 出口退税基础培训; 培训主讲内容 第一节:出口退税的基础知识 第二节:生产企业申报系统实操讲解 第三节:虚拟报关单相关知识讲解 第四节:常见问题分析; 第一节:出口退税的基础知识;讲点1.1:“免、抵、退”税管理办法的内容;讲点1.2:“免、抵、退”税管理的实施范围;讲点1.3:出口退税的申报期限;讲点1.4:退税单证基本要求;讲点1.5:免抵退税延期申报;讲点1.6:新办企业退税认识;讲点1.7:信息数据传输流程图;第二节:生产企业申报系统实操讲解;讲点2.1:系统的下载与安装;3、系统更新/删除(卸载)以及重新安装 第一步:做好数据备份,进入系统,依次执行:系统维护-系统数据备份; 第二步:在“控制面板”中找到“添加/删除程序”,将“生产企业出口退税申报 系统8.0版”卸载。 第三步:删除旧系统的安装文件夹,如:C:\出口退税电子化管理系统\生 产企业出口退税申报系统8.0版。 第四步:重新安装出口退税系统。 第五步:将备份数据导入,依次在系统中执行:系统维护-数据导入-选 旧系统路径-导入; 讲点2.2:系统申报前基础设置 系统的基本配置: 系统维护—系统初始化 系统维护—系统配置—系统配置设置与修改 系统维护—系统配置—系统参数设置与修改 系统维护—系统配置—系统口令设置与修改 系统维护—代码维护—海关商品码;1、系统初始化 ;1、“企业代码”:根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定,录入企业海关企业代码(10位数)。如果企业海关代码发生变更,请及时与当地国税分局联系,做好相应的《退税登记证》的变更手续。 ;表格各栏内容的录入现规定如下: ;3、系统参数设置与修改 ;4、口令设置与修改 ;5、自用海关商品码的设置;讲点2.3:申报系统日常操作讲解;5、生成明细申报数据;;(1)、月初,根据进出口报关单和进料手册等资料将上月基础数据录入本系统,即向导第一、二步; (2)、对数据进行一致性检查,无误后则生成在第一张软盘上去预申报,即向导第三步; (3)、将預早报盘送到国税分局??审核并取得反馈信息后,读入反馈信息,即向导第四步第1小步; (4)、查询预审疑点反馈信息,即向导第四步第5小步。如显示有错,则先撤销申报数据,即向导第四步第3小步;再到回到第一、二步修改; (5)、查询出口信息不齐的情况(s337疑点)即向导第四步第2,若有且属于录入错误,应返回到向导第一、二步修改再重新生成软盘并再次预申报和预审核;若非录入错误,则进行向导第四步第4小步操作,即进行反馈信息处理; (6)、再次进行一致性检查,生成明细数据并生成在第二张软盘(明細盤)上,即向导第五步的操作; (7)、以上步骤准确无误,或者修改后已经无误了,则进行向导第六步直接模拟出具免税证明;;(8)、从本系统中取得有关统计数据(免抵退销售额、免抵退不得免征和抵扣税额),据以填增值税申报表并送到税务机关审核。这就是向导中第七步的内容; (9)、将审核后的增值税申报表的有关数据录入本系统,即向导第八步的操作; (10)、输入所属期,就可自动生成免抵退税汇总表,即向导第九步操作; (11)、进行一致性检查,即第十步第1小步的操作。若有错误则先撤销明细数据申报(向导第四步第3小步)再按错误提示内容修改若无则打印整套表格即向导第十步第2步 (12)、生成汇总数据在第三张软盘上(正式申報盤),即向导第十步第3小步; (13)、持上述明細和匯總申報盘,连同整套报表、原始凭证到退税部门进行正式申报;若國稅分局未通过审核,则取回纸质申报资料重新作整个流程; (14)、若审核通过,则读入反馈信息并进行处理,即向导第十一步第1、2小步。 ;向导第一步:免抵退明细数据采集;1:进料加工手册登记录入;2。进口(包括直接进口和转厂进口)报关单的录入 ;1、“所属期”: 输入当前申报的年月。 2、“序号”: 由小到大输入流水号。也可以录完当月取得的进口报关单后再进行“序号重排”。 3、“进料登记册号”: 根据进口报关单上的备案号录入。一般是以“C”字母开头共12位数。 4、“进口报关单号”: 根据进口报关单右上角的“海关编号后9位”+“0”+“项号”录入。 5、“代理证明号”: 为空无须录入。 6、“进口商品代码”: 根据报关单对应行的商品编码录入,可以点击该栏的下拉式菜单,选择该商品代码。 7、“进口商品名称”和“计量单位”: 录入“进口商品代码”后,这两栏电脑会自动提供。 8、“进口数量”: 根据进口报关单实际情况录入即可。 ;9、“原币代码”: 根据报关单中“币制”栏录入,也可以点击该栏的下拉式菜单完成原币代码录入工作。 10、“原币币别”: 录入原币代码后该栏自动产生,无须录入。 11、“原币到岸价”: 根

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