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广东省揭阳市注册会计审计知识点汇总(含答案)
学校:________班级:________姓名:________考号:________
一、单选题(30题)
1.下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制?
B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证?
C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关?
D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据?
2.下列各项风险中,对注册会计师审计工作的效率和效果均产生影响的是()。?
A.信赖过度风险B.信赖不足风险C.误受风险D.非
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