县审计局长述职报告.pptxVIP

  1. 1、本文档共27页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

县审计局长述职报告

CATALOGUE

目录

工作概述与职责

审计监督与成果展示

团队建设与内部管理

沟通协调与对外合作

存在问题及原因分析

未来发展规划与目标

工作概述与职责

01

财政财务审计

对县级财政预算执行和其他财政收支情况进行审计监督,保障财政资金的安全和有效使用。

经济责任审计

对县级党政领导干部和国有企业领导人员履行经济责任情况进行审计监督,促进领导干部守法守纪守规尽责。

投资项目审计

对县级政府投资和以县级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督,提高投资效益。

专项审计调查

对县级各部门和单位贯彻落实国家重大政策措施情况以及群众反映强烈的热点、难点问题进行专项审计调查,揭示问题、提出建议。

负责审计局的日常管理和决策,确保审计工作顺利开展。

主持审计局全面工作

制定审计工作计划

组织协调重大审计项目

加强审计队伍建设

根据上级审计机关和县委、县政府的部署要求,制定审计局年度工作计划和阶段性工作安排。

负责协调和组织实施重大审计项目,确保项目质量和进度。

负责审计队伍的建设和管理,提高审计人员素质和能力。

加强对县级财政预算执行情况的审计监督,揭示财政管理中的问题和风险,促进财政资金使用效益的提高。

财政预算执行审计

深入推进经济责任审计工作,加强对领导干部履行经济责任情况的监督,促进领导干部守法守纪守规尽责。

经济责任审计工作

加强对政府投资项目的审计监督,揭示项目建设和资金管理中的问题和风险,提高投资效益和管理水平。

投资项目审计监督

积极推进审计信息化建设,运用大数据等现代信息技术手段提高审计工作效率和质量。

审计信息化建设

审计监督与成果展示

02

部门预算执行审计

对县级各部门和单位的预算执行情况进行审计,促进部门预算管理规范化,提高财政资金使用效益。

财政预算执行审计

组织对县级财政预算执行和其他财政收支情况进行审计,重点关注预算编制、执行、调整及决算等环节,揭示存在的问题,提出改进建议。

财政专项资金审计

加强对财政专项资金的审计监督,确保资金专款专用,防止挤占挪用和损失浪费。

领导干部经济责任审计

按照“全面覆盖、突出重点”的原则,对县级领导干部进行经济责任审计,客观评价领导干部任职期间的经济责任履行情况。

国有企业领导人员经济责任审计

对县属国有企业领导人员进行经济责任审计,促进企业加强内部管理,提高经济效益。

审计结果运用

将经济责任审计结果作为领导干部考核、任免和奖惩的重要依据,推动领导干部认真履职尽责。

重大政策措施落实情况跟踪审计

围绕国家和省、市重大政策措施落实情况,组织开展跟踪审计,促进政令畅通和政策落地生根。

加强对教育、医疗、扶贫等民生资金和项目的审计监督,保障和改善民生。

开展生态环境和资源保护审计,推动生态文明建设。

通过专项审计调查,揭示存在的问题和风险隐患,提出针对性建议,促进相关领域规范管理。

民生资金和项目审计

生态环境和资源保护审计

揭示问题和风险

团队建设与内部管理

03

成功组建了一支高效、专业的审计团队,包括财务审计、工程审计、经济责任审计等多个专业领域的人才。通过公开选拔和内部推荐相结合的方式,确保团队成员具备较高的专业素养和丰富的实践经验。

团队组建

为提高团队成员的审计技能和综合素质,制定了全面的培训计划,并邀请业内专家和学者进行授课。培训内容涵盖审计理论、实务操作、政策法规等方面,确保团队成员能够不断适应审计工作的发展需求。

培训提升

制度建设

建立健全了内部管理制度体系,包括审计项目管理、质量控制、档案管理、保密管理等方面。各项制度均经过充分讨论和征求意见,确保制度的科学性和可操作性。

制度执行

通过定期开展内部审计和专项检查,确保各项制度得到有效执行。对于发现的问题和不足,及时进行整改和完善,确保内部管理的规范化和精细化。

党风廉政建设

始终坚持把党风廉政建设放在首位,认真落实中央八项规定及其实施细则精神,切实履行“一岗双责”。通过定期开展廉政教育、签订廉政责任书等措施,增强团队成员的廉洁自律意识。

反腐败工作

坚决贯彻落实党中央关于反腐败斗争的决策部署,保持惩治腐败的高压态势。通过加强审计监督、拓宽信访举报渠道等方式,及时发现和查处违法违纪行为,营造风清气正的良好氛围。

沟通协调与对外合作

04

及时请示汇报

定期向上级审计机关报告工作进展、存在问题和下一步打算,确保上级机关对审计工作的全面了解和指导。

积极争取支持

主动向上级审计机关申请项目、资金和人才等方面的支持,为县审计局的发展提供有力保障。

认真接受检查

配合上级审计机关的检查和评估工作,及时整改存在的问题,不断提高审计工作质量和水平。

1

2

3

积极寻求与其他地区审计机关、专业机构等的交流合作,拓展合作领域、提升合作层次。

拓展合作领域

在对外交流合作中,注重深化合

文档评论(0)

文库妮妮-jg + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档