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7篇)
审计工作计划安排(精选篇1)
为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,
依据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工
作。现制定我院年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标
二、审计的内容
1、依据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的老师津贴发
放,学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使用情况进行内审;
2、依据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费、
教材费等收缴情况进行内审;
3、依据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费、教
材费等财务收支情况进行内审;
4、依据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部的学费、
教材费等收缴情况进行内审;
5、依据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财务收支进
行审计;
6、依据内部审计的规定要求,有计划地对学院款待费使用情况
进行内审;
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通过开展财务周期审计,使审计工作规范化、制度化,准时评价
部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。
三、审计的方法及范围
审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告;其次内审人
员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。
审计的范围是:教学系及相关单位_年以来的财务收支情况,其
中教学系学生奖学金等项抽查一个班级。
四、时间安排
1、上半年对教学系进行内审;
2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育
苑公司)等部门进行审计。
五、有关资料的供应
1、学生奖学金、助学金发放,评定办法、评定程序、评定结果;
班费、实习费的使用情况等资料。
2、院、系两级老师津贴发放及津贴安排与二次安排办法。
3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;
后勤集团(育苑公司)各类收费的依据
4、学院有关接待、款待的文件、审批表、月汇总表等
六、其它相关工作
学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成
年学院内部审计工作组,工作组依据国家、省、市相关文件和教育部
《教育系统内部审计工作规定》开展工作,院属各单位要乐观协作,
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审计工作计划安排(精选篇2)
一、指导思想
专心贯彻落实十_大精神,连续坚持“围绕中心、服务大局”的
指导思想,牢固树立“审计为发展服务”的科学理念,切实履行监督
职责,发挥审计工作推动教育发展、推动依法行政、推动制度创新的
作用。
二、工作重点
(一)连续深化经济责任审计。专心执行《县级以下党政领导干部
任期经济责任审计暂行规定》,做到凡“离”必审。同时加强任期内
经济责任审计,使审计关口前移,变审计发觉型为预防型。进一步规
范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预报制、工作联系制、
情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。
(二)连续深化开展财务收支审计。以自主创新为动力,在经济责
任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计,努力深化
审计内容,不断改进审计方法。乐观开展食堂、房屋出租等情况的审
计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。
(三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员
后续教育工作。
(四)专心抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的
运用为重点,实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意
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三、主要措施
1.坚持以人为本,以法治审的原则。加强审计队伍建设,提高审
计人员的素质,努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计详细
准则》等法律、法规和审计业务学问,连续发扬“依法、求真、严谨、
奋进、奉献”的审计精神。
2.贯彻“全面审计、突出重点”的方针,做到认识到位;强化管
理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任,成果到位。开展文
明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。
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