(完整版)公立医院年度财务分析报告模板.pdf

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财务状况及营运成果,为医院管理者和主管部门提供决策支

持,根据《公立医院财务报告制度暂行办法》、《医院会计制

度》及《医院财务制度》等相关规定,我们对*年*月*日至*

年*月*日医院会计报表(或者20**年度医院财务决算报告)

及相关财务会计资料在核对无误后,进行了财务分析,出具

如下财务分析报告:

一、医院基本情况

****医院(以下简称医院)是***直属医院,是**型**

级**等综合医院(或者专科医院),始建于***年,注册地址:

***,注册资本:***,现任法定代表人:***。医院现有**

个院区,编制床位***张,总建造面积***平方米。

表1医院基本情况表

本期数上期数增减变动比率%

项目名称

①②(①-②)/②×100%

科室数

临床科室数

医技科室数

编制人数

平均在职职工人数

年末在编在职人数

合同制人员人数

年平均离退休人数

编制床位

平均开放床位

年末实际开放床位

诊疗人次数

其中:门急诊人次数

实际开放总床日数

实际占用总床日数

出院者占用总床日

出院人数

20**年**月**日,医院设有临床和医技科室***个,

与上期比较,增加(或者减少)***个科室,主要原因是:

截至20**年**月**日,医院平均在职职工***人,与上

期比较,增加(或者减少)***人,在编人员**人,增(减)

**人;合同制人员**人,增(减)**人;离退休人员**人,

增(减)**人;暂时工**人,增(减)**人。

年**月**日,医院编制床位***张,与上期比

较,增加(或者减少)***张,原因:;平均开放床

(减)**张;年末实际开放床位**张,增(减)**

张。诊疗人次**人次,增(减)**人;实际开放总床日数**,

增(减)**;实际占用总床日数**,增(减)**;出院人数

**人,增(减)**人。

截至20**年**月**日,医院编报了会计报表(或者财务决

算报告)。医院主要财务状况如下:

表2预算批复情况表

本期金额(万元)上期金额(万元)增减变动比率%

项目名称

②(①-②)/②×100%

总收入

总支出

基本支出

项目支出

财政拨款预算

财政基本支出

人员经费

公用经费

财政项目支出

根据**卫生计生委《关于批复**年预算的通知》(文件

),年医院预算批复情况如下:

医院预算收入***万元,预算支出***

万元,其中:基本支出**万元、项目支出**万元。

医院财政拨款支出预算***万元,其中:

财政基本支出预算**万元(人员经费***万元、公用经费***

万元)、财政项目支出**万元。

医院新增资产配置预算**万元,

其中:车辆购置**辆**万元、200万元以上大型设备购置**

台套**万元。

医院政府采购预算**万元,其中:基

本支出政府采购预算**万元,项目支出政府采购预算**万元

(包含进口货物预算**万元)。

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