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2020年会计论文范文

实施财务报告内部控制审计的基本思路

在2008年5月的春风中,我国财政部携手证监会、审计署、银监会、保监会,共同编织了《企业内部控制基本规范》这一宏伟蓝图。这一规范如同一盏明灯,照亮了上市公司前行的道路,指引它们对自身的内部控制进行自我审视,如同镜中观己,不仅要自我评价,还要将评价的结果公之于众,如同星辰映照夜空,清晰可见。同时,它们也被鼓励邀请那些拥有证券、期货业务资格的会计师事务所,如同智者审视历史,对内部控制的有效性进行审计,以确保其如同坚固的城墙,无懈可击。

然而,尽管《企业内部控制基本规范》已经铺就了道路,但其配套文件却如同迟迟未至的春雨,尚未正式降临,其中就

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