2015财务年终工作汇报ppt模板课件.ppt

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BEA Confidential. | * 财务部 工作总结 2015年12月29日 又一年匆匆忙忙地快要过去了,同样的365天给每个人带来的却是不同的收获与感受,不是因为日子不同,是因为人不同。相信经过今天的总结,清点一下自己的日子、一年的工作后,会对我们未来的日子会有很大好处。 财务工作(六方面) 1 感谢 5 我的不足与改进 4 2016年预算汇总 3 2015年核算汇报 2 今年我司按最新会计准则建立了新帐套,记账实现了规范化:新会计准则体系是一个有机的整体,由一个基准准则、38个具体准则和2个应用指南构成。结合实际业务、政策、法规,经过**等人全面、系统近2个月的讨论研究,重新设置了帐务科目及核算方法。目前家通的核算科学、全面、可操作性强、与国际会计准则接轨。会计科目设置规范、核算方法比较合理,同时符合上市公司标准。可以按不同部门、不同业务版块核算。内部控制更加规范。 认真、勤奋、务实 是一个财务人员做事情的态度,不管是一次付款时间、一次申报、一个凭证,有时侯一点微小的错误,最后酿成是很不好的影响。细致方面整个财务部都要加强。 都要向***学习,将认真养成一种习惯、变成一种能力。 2015年我们公司初步实行财务预算管理,年初各部门编制计划,年末进行了决算。 2016年将进一步更加完善全面预算管理体系。以公司战略目标为出发点,市场为导向,需要全体员工参与。 具体实施内容:1、年初设置明确的预算目标,签订责任状,考核内容与工资奖金挂钩。 2、建立预算例会制度: 财务部组织负责分解,年度预算指标、月度预算执行情况及实际与预算对比情况汇总,每月定期召开一次预算分析会。 3、建立预算调节机制 预算不是一成不变的,会因环境、时间等因素的变化,而发生变化。 计划2015年预算调整分为:应急调整和半年度调整,对于不及时进行调整就会影响经营情况,进行应急调整,但这种调整不是经常性的。半年度调整计划于2016年6月30日前根据实际发生情况全面调整一次。 另外为使预算在合理时间发生,遵循55%原则,下半年预算不得超全年55% (当期预算编制内除外) ,为使预算均衡发生,规定最后三个月每月不可多于10%(当期预算编制内除外)。 预算管理实施是个积累过程,需要有计划、有步骤、有决心、循序渐进进行。 积极配合财政、发改委的检查、上报,以及税务部门备案工作。 具体工作 2. 税务机关发现我们主动注意这些问题,更容易认可我们的做法,从而避免不必要税企争议。 制定专项资金配套管理办法,协助办理资金尽快到帐。不足之处:计划性不足,乐观的估计了政府机关办事效率。 1. 单独设相关科目进行核算,从管理税务风险角度出发,对于不征税部分,在内部控制上有所关注。 根据职能分工,各司其职、各负其能,加强协作、密切配合,共同做好财务工作。 从核算会计逐步向管理会计过度。从记好帐向做好帐过度。 今年我最大的改变是学会了沟通,学会了和上级沟通、和下属沟通、和其他部门沟通。和自己沟通。 沟通的还不好,还存在很多沟而不通的地方,我会进一步完善。 我还要检讨,作为领导预见性不足,今后我要系统整理自己的工作,提高专业性,避免此类事情发生。 财务部是一个团体,每个人身上都有比别人更优秀的地方: 保证财务信息真实,为管理层科学决策提供依据。避免监控不当,加强事前、事中的严格监督。 积极推进企业财务与业务结合的工作。财务管理的最高层次是业务和财务的完美结合,即财务和业务的一体化。 推行全面预算管理,实施资金的合理管理。 实行内部审计制度,强化财务的监督与控制。 A B C D 会计核算:认真、严谨、仔细。保证资金安全、及时、准确支付。 公司每笔支出必须经报销流程各个级别的签批后,合同、发票单据齐全。由出纳以现金和银行支付形式支付。出纳每日编制现金、银行日记帐上报资金日报表,会计在用友软件中录入凭证,再次记帐,月末经理对每一个凭证逐笔审核,出纳拿回银行对帐单录入财务软件后,对未达帐项核对后才可结帐。所有网银支付坚持录入与授权双重控制,公司大小印鉴分开管理。 与银行建立良好的银企关系;与税务建立良好的税企关系;妥善处理和外部各方面的财务关系。 2015年不折不扣的执行公司制度、董事会决议。 防止成本流失、将内部控制真正落实到位。将总体战略目标分解下到各部门,在实施过程中,收益与成本费用配比差异异常时,将提交董事会,拒绝或停止付款。经过两下两上的过程,通过实现子目标支撑总体目标的达成; 正确处理各阶段涉税工作,合理控制税务风险。充分利用税收优惠政策。 财务部目前3个人的组织架构;分工明确,责任清晰,工作量饱和。 2016年继续向财经大学招聘,目前有三名研究生在公司实习,期望通过培养,能为筹建中的金融事业部作储备。 如何高效

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