公司审计部门细则(2).docx

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精品文档精品文档公司审计部门细则文档下载后可编辑修改下面是小编收集整理的范本欢迎您借鉴参考阅读和下载侵删您的努力学习是为了更美好的未来第二十七条监察审计部在审计计划阶段应当利用非现场手段充分做好准备工作以利于提高工作效率降低审计成本第二十八条监察审计部应对内部审计工作实行分级督导审核制度以保障审计质量实现审计目标第五章内部审计质量监督第二十九条内部审计应得到恰当的监督以确保审计目的得以实现审计质量得以保证审计人员得到发展第三十条监察审计部应定期对已开展的审计工作进行评价检查其质量与制度要求的符合

精品文档 精品文档 PAGE PAGE # 公司审计部门细则(2) WORD文档,下载后可编辑修改 下面是小编收集整理的范本,欢迎您借鉴参考阅读和下载,侵删。 您的努力学习是为了更美好的未来! 第二十七条 监察审计部在审计计划阶段,应当利用非现场手段, 充分做好准备工作,以利于提高工作效率,降低审计成本。 第二十八条 监察审计部应对内部审计工作实行分级督导审核制 度,以保障审计质量,实现审计目标。 第五章内部审计质量监督 第二十九条 内部审计应得到恰当的监督以确保审计目的得以实 现、审计质量得以保证、审计人员得到发展。 第三十条 监察审计部应定期对已开展的审计工作进行评价, 检查其质

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