- 1、本文档共61页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
1、 公司级安全检查表
2、 站队级安全检查表
3、 岗位工人日常安全检查表
4、 管理人员巡回安全检查表
5、 电气设备(专项)安全检查表
6、 防火防爆(专项)安全检查表
7、 压力容器、压力管道(专项)安全检查表
8、 危险化学品(专项)安全检查表
9、 危险化学品储罐区防火(专项)安全检查表
10、机械设备(专项)安全检查表
1R监测仪表(专项)安全检查表
12、 厂房、建筑物(专项)安全检查表
13、 季节性安全检查表
14、 节假日安全检查表
公司级安全检查表
检查人: 检查时
间:
目 的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为, 以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患 和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合法律法规和行业规范的要求。
要
求
按照《管理岗工作指引(检查)表》的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理
得应采取有效的预防措施,并立即向公司安委会汇报。
内容
具体内容见《管理岗工作指引(检查)表》
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项
目
检查标准
检查记录
检查结 果
1
工艺管 理
1、 岗位操作人员严格遵守操作规程,中控指标的执行 良好,操作记录及时、真实,字迹清晰工整。
2、 各联锁装置必须投用,完好。摘除、恢复连锁装置 必须屐行相关手续。
3、 冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
□符合
□不符 合
2
设备管 理
1、 认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑、包 机等落实到位。
2、 备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。
3、 现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。
4、 机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
□符合
□不符 合
无杂音、无振动,暴露在外的传动部位有符合标准的安 全防护罩。
3
关键装 置及重 点部位
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运 行良好,各监测报警装置安装齐全,运行良好,安全附 件齐全均在检测期内,并运行良好,档案及安全检查记 录齐全,应急预案按期演练。
□符合
□不符 合
4
电气管 理
严格执行各项规程,落实防火、防水、防小动物措施,室 内通风良好,照明良好。变、配电室清洁卫生、无渗漏油 现象,变压油位、油温正常,无杂音,各接地良好,附属 设备完好。按要求配备绝缘工具,定期检查,有测试报告 和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。
□符合
□不符 合
5
消防管
理
消防泵一切设施完好,随时处于备用状态。厂区内消防栓 开启灵活,出水正常,排水良好,出水口扪盖、橡胶垫圈 齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防 栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置 在干燥、清洁处,附件完好无损。消防通道畅通无阻,消 防水管保温良好。
□符合
□不符 合
6
化学品
管理
危险化学品必须有MSDS,储存地点和储存方式符合有关 规定,使用过程中,防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、 防泄漏等防护措施要落实到位,废弃的危险化学品要委托 资质单位处理。
□符合
□不符 合
7
安全设 施
避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Qo各安全阀、液位 计、压力表完好且均在检验期内,远传信号良好,上下限 报警正常。各联锁装置运行正常,且定期试验。各储罐区 防火堤、防护堤完好,各部位易燃气体、有毒气体泄漏报 警装置运行良好,且定其标定。单体泄漏后,喷淋等安全 装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面 具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效,且定期维护。
□符合
□不符 合
8
厂房建 筑
各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹,基础无塌陷、房顶及 框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火 间距符合国家有关标准,间距不够的应采取防范^■施。防雷 设施完好,防腐处理完好,通风、防汛设施完好。地沟及地 沟盖完好无损。
□符合
□不符 合
检查与责任 制挂钩记录
站队级安全检查表
检查人: 查时间:
目
的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确 保隐患或有害、危脸因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危 险因素,确保生产安全,使车间符合分公司管理的要求。
要
求
按照体系文件的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措 施,并立即向分公司领导汇报。
内 容
见检查项目
计划
每月至少检查一次
序号
检查项
目
检查标准
检查记录
检查结 果
1
职责
本站队各级管理人员及从业人员应履行各自的安全生产责
□符合
任制。
□不符 合
1亿VIP精品文档
相关文档
最近下载
- 2022年全国国家保密法律法规知识考试题题库(附含答案).doc
- 02J915 公共建筑卫生间(附条文).pdf
- 拱式渡槽支架预压施工方案.pdf VIP
- 2023年11月河南省内黄兴福村镇银行招考9名工作人员上岸笔试历年高频考点(难、易错点荟萃)附带答案详解.docx VIP
- 2024年全国青少年文化遗产知识大赛试题及答案.docx VIP
- 08J933-1 体育场地与设施(一)图集规范-watermark.pdf
- 通信工程招投标培训课件考题2-含答案.pdf VIP
- 《电子产品装配工艺》课程标准.docx VIP
- 混凝土有限公司节能管理制度.doc
- 一体化智慧急救平台整体解决方案.docx
文档评论(0)