【《汤臣倍健内部审计问题及其建议》文献综述开题报告】 .docx

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内部审计是中国审计体系的重要组成部分,它有助于加强对内部业务活动的监督和评估,但也存在一些问题,如信息水平低,缺少关注等问题因此,建设一支完善内部审计团队,采用科学的方法进行评估和控制,是非常必要的

汤臣倍健内部审计问题及其建议开题报告文献综述

一、研究意义

内部审计拥有监督、评价还有管理的职能,在现代企业制度中发挥着不可替代的能力,可以实现保护国有资产、监督企业收支、加强内部控制等多项审计目标。通过错误控制和欺诈预防,公司可以改进治理手段,提高生产效率。研究内部审计在民营公司中的运用,不管是对内部审计自身的发展还是对与民营企业自身实力的提升,都有着十分重要的意义。本文以汤臣倍健膳食营养品公司为案例,通过对其内部审计存在的问题进行深入讨论分析,并在问题的基础上提出意见和建议,旨在提升汤臣倍健企业内部审计效率,能及时在汤

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