佳兆业集团地产业务研究报告(完稿) - 复件(1).doc

佳兆业集团地产业务研究报告(完稿) - 复件(1).doc

  1. 1、本文档共89页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
. . 佳兆业集团地产业务研究报告 ——报告编制说明 研究课题: 以佳兆业上海分公司为切入点,研究佳兆业集团房地产业务的运作模式。 研究方法和数据来源: 首先收集佳兆业内部资料(包含各项集团制度、操作指引、合同模板、标准文件等),对资料整理分析后,列出更深层次的问题清单,然后到上海公司走访,与各专业线的相关人员及管理层进行沟通面谈,再到项目现场进行考察走访,实地观察在营销及工程管理方面的实际操作形式。 研究报告中的数据来源为佳兆业各项内部资料及实地考察的沟通记录。 研究重点: 对于佳兆业的研究分析在框架上主要分为财务、营销、工程三条专业线。着重研究为实现以“快速开发,快速销售”的集团战略目标下,三条专业线的具体运作模式。 工程专业重点研究方向 工程相关部门组织架构及权责划分,佳兆业集团房地产开发工程管理制度流程。 佳兆业开发报建计划及分级管理、设计管理、报建流程管理制度,认识佳兆业集团快速发展的原因。 吸取佳兆业对项目工程进度、质量、签证、付款等的制度化、流程化管理经验,反哺我司地产项目对工程的管控。 通过研究佳兆业预结算管理、招标采购管理、限额设计及目标成本管理体系及考核制度的执行,为我司地产开发成本管理提供借鉴。 财务专业重点研究方向 财务管控措施:集团的财务管理中心集中了财务、运营、风控和信息化的全面管理,下属地产公司财务负责人由集团财务管理部进行垂直管理,仅在行政上接受所在公司第一负责人的领导。 全面预算管理:预算工作开展的总体条线为“指标自上而下,数据自下而上”。指标任务由集团总裁根据公司发展战略制定年度经营目标,各职能部门分化相应指标至各下属公司;预算数据由各下属公司根据预算指标填报,报集团各职能部门审批。年度预算指标作为绩效考核依据。 投融资管理:投资项目的选择程序,主要是起立项审批制度和项目可研报告;资金管理和融资战略分析。 税务筹划:税务筹划工作模式和主要税筹手段。 风险管理:集团从法律和内审两方面实现对经营过程中的风险控制,对法律事务工作和内审工作的开展进行研究。 营销专业重点研究方向 营销部门如何参与项目前期阶段的,通过详细分析佳兆业从获取土地前的准备,一直到项目首次开盘的各项操作流程,可以发现佳兆业对于项目定位工作的充分重视,通过流程制度确保项目的准确定位,同时又能够快速进入开发阶段。 佳兆业的销售模式。与其他开发商相比,佳兆业多采用自建团队+代理公司联合销售的模式,同时通过标准化的管理制度,保障现场销售规范性和客户满意度。 营销方面的激励政策和奖惩措施,通过这些措施,促进整个公司都围绕集团“快速开发、快速周转”的策略而努力。 佳兆业集团管理研究报告 ——集团整体概述 目 录TOC \o "1-3" \h \u HYPERLINK \l _Toc19046 HYPERLINK \l _Toc10743 一、集团管理组织架构图: PAGEREF _Toc10743 9 HYPERLINK \l _Toc13591 二、集团管理架构特点: PAGEREF _Toc13591 10 HYPERLINK \l _Toc693 三、集团业绩目标确立流程 PAGEREF _Toc693 10 一、集团管理组织架构图: 二、集团管理架构特点: 1、强化集团决策权,明确各职能上下级领导关系。 2、集团架构体系分明,下属机构岗位设置健全。 3、集团定目标,管理靠制度,绩效靠执行。 三、集团业绩目标确立流程 集团决策层确定在业绩目标,主要由董事局主席确定及各职能部门参与,具体的业绩目标确立流程为: 1、确定目标。董事局主席确定下一年度业绩目标,如2012年销售额173亿元,2013年销售额220亿元。 2、落实人员。由集团运营管理部牵头成立预算委员会,集团层面各大职能部门,包括财务、营销、成本、设计、工程管理、运营管理等部门参与,预算委员会整体负责预算编制工作,各分公司预算目标的考核也是由运营管理部负责。 3、启动时间及参与人员。佳兆业集团每年10月中上旬开预算编制启动会(2013年于10月12日开),会议主旨布置编制下一年度预算的任务,出席人员为集团各部门、分公司老总及各职能部门人员,由集团总裁做任务动员。 4、存量盘点。围绕预算目标,各分公司首先进行存货盘点,确定剩余可售货值,然后盘点项目,预计上半年可销售的项目数量,预期可售货值、预期去化率多少,下半年动态调整。 5、制订指标。盘点完成之后,得到目前资产和预算目标的缺口,集团会综合考虑上一年的业绩以及在建项目、现有土地储备情况,向各分公司下指标。需要新增投资项目或购买土地由投资发展部门进行主导,按照集

文档评论(0)

hkfgmny + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档