GJB9001C-2017国军标程序文件一整套.docx

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有限公司企业标准 质量管理体系策划程序 拟 制: 批 准: 受控状态: □受控 □非受控 发放编号: 2020-6-30 发布 2020-7-1实施 XXX 有限公司 发布 文件编号: 目的 为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施, 使其符合 GB9001:2016 和 GJB9001C:2017 质量管理体系要求, 公司在实施和执行质量管理体系之前,需要对其进行策划。 范围 适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。 职责 3.1 总经理:负责制定质量方针和目标;公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。 3.2 体系中心:负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定;负责过程 的识别和确定、数据的收集和分析。 3.3 各部门:负责质量管理体系的实施、贯彻和落实;负责部门目标的建立和测量;负责过程目标的建立和 监测。 3.4 全体员工:负责质量管理体系文件各项规定的执行。 工作程序 4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定 4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进,总经理依据公司经营的要求建立组织架构。并赋予各职能部门的职责和权限并发布。 4.2 质量方针和目标的建立 4.2.1 为了更好的实施质量管理体系,总经理制定了质量方针和目标,各部门依据公司的总的质量目标制定 本部门的质量目标并实现这个目标。 每年 12 月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面 的检讨,为下年度制定质量目标提供可靠的依据。 4.3 质量管理体系和过程的策划 4.3.1 体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程,并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。 本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程: COP顾客导向的过程 MP 管理过程 SP 支持过程 C1 C2 C3 C4 S1 × × × × S2 × × × × S3 × × × × S4 × × × × S5 × × S6 × × S7 × × M1 × × M2 × × × M3 × × × × M4 × × × M5 × × × × MP3:内部审核 MP4:数据分析 MP5:持续改进  客户导向过程 : (COP) COP1:订单管理 COP2:产品设计过程 COP3:生产过程 COP4:顾客满意度 支持过程: (SP) SP1:文件化信息 SP2:人力资源提供 SP3:设施设备管理 SP4: 采购及供应商管理 SP5:监测和测量资源控制 SP6:检验过程 SP7:不合格控制 管理过程: (MP) MP1:体系策划 MP2:管理评审 4.3.2 各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。 (见附件四) 4.3.3 本公司质量管理体系的文件化信息由管理手册、程序文件、作业指导书、表单 / 记录等共四个层次的管 理性文件组成。这些文件的所有规定,在生产过程和管理活动中各管理层及全体员工必须配合执行,其 中:体系中心负责质量管理体系的规划、建立、持续改进、不断完善和对质量管理体系所需资源的配备 及确定;负责质量管理体系的实施、贯彻和落实;各管理层及全体员工负责质量管理体系文件化信息的 各项规定的执行。 ( 1)(第一层次文件) :质量手册。 ( 2)(第二层次文件) :程序文件(如:文件控制管理程序、 ,, 、顾客抱怨处理程序等) 。 ( 3)(第三层次文件) :作业指导书(包含操作说明书、检验标准、试验规范等) 。 ( 4)(第四层次文件) :表单 / 表格和记录。 4.3.4 公司各部门根据质量管理体系所需的过程决定其出所需的准则和方法,以确保对这些过程进行有效的 运行与控制。 4.3.5 公司各部门应确保必要的资源和信息的适用性,以支持这些过程的运行和监控。 4.3.6 公司各部门应对这些过程进行测量、监控、分析和改进。 4.3.7 对质量管理体系所需的过程实施必要的措施,以达成所计划 / 策划的结果并持续改进这些过程。 4.3.8 本公司质量管理体系过程,以 GB9001:2016 和 GJB9001C: 2017 质量管理体系标准要求为准则。当公司 选择将某些过程委托给供应商进行加工时,公司按照《供方控制程序》之规定对其监控和管理,同时对 这些委外加工过程的控制在质量管理体系的《供方控制程序》中予以明确鉴别。 4.3.9 为确保本公司质量管理体系的有效运作和其内容的适宜性,品控部应根据公司每年实际的生产经营状 况拟定质量审核计划,定期对质量管理体系进行审核,其具体的执行工作按《内部审核管理程序》执行。 4.3.10 公司最高管理层应根据 《管理评审程序》 中的规定定期对质量管理体系的运作进行管理评审, 以检查 讨论质量管理体系的运作状况并予以持续改进和

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