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银行股份有限公司
检查发现问题整改工作管理办法
第一章 总则
第一条 为实现对风险的有效缓释和持续监控,健全银行股份有限公司对检
查发现问题的整改管理机制,完善全面风险管理体系,特制定本办法。
第二条 整改是指针对下列活动发现的问题,通过问题评估、制定并落实整
改计划、定期报告以及监控与验证等活动,纠正违规行为,缓释由流程设计、人
员管理、IT系统等原因造成的风险,以将其控制在可接受范围(风险偏好)内
的过程:
(一)各类监管机构检查或评价;
(二)外部审计机构审计或评价;
(三)审计部检查或评价;
(四)总分行各部门检查、日常监控或特定操作风险管理工具(如操作风险
与控制评估、操作风险重大事件报告等);
上述问题分为事件类和风险类:问题描述中包含具体的时间、地点、情节、
涉及人员的为事件类问题;仅对风险状况作概况性评价的为风险类问题
第三条 整改应遵循以下原则:
(一)责任落实原则。谁的问题谁整改、谁负责,每项问题的整改工作均应
落实到具体的机构和责任人,机构负责人对本机构整改工作负责,条线管理部门
对本条线整改工作负责。
(二)分类管理原则。整改过程中应对不同严重度的问题采取不同的监控手
段,应当加强高风险以上问题整改工作的管理。
(三)可证实原则。从问题评估、制定整改计划到整改结果的验证的各项整
改活动均应正式记录,并按照档案管理要求进行保存。
(四)动态监控原则。建立整改过程持续跟进机制,相关职能部门及时掌握、
分析整改进展、变化或异常情况,判断整改质效,指导、督促整改工作,定期报
告监控情况。
第二章 整改管理职责分工
第四条 整改单位一般为被发现存在具体问题部门,整改单位承担具体整改
工作:
(一)制定整改计划,明确具体的整改责任人;
(二)落实各项整改措施;
(三)记录并按时报告整改工作进展及落实情况;
(四)配合整改验证工作。
第五条 条线管理部门负责监控、督导本条线整改工作:
(一)统计、分析、报告本条线整改工作情况,维护整改信息,向风险管理
部提交本条线整改工作监控分析报告;
(二)监控、指导、督促本条线整改工作进展,并适时开展必要检查;
(三)审核下级机构本条线问题整改计划,并及时验证整改结果;
(四)评价、考核下级机构本条线的整改工作及效果。
条线管理部门应根据本条线问题反映出的流程设计、人员管理、IT系统等
控制环节或规章制度等共性风险,进行识别与评估,对于不可接受的剩余风险,
制定整改措施并负责落实整改。
第六条 风险管理部负责协调、督导全行整改工作:
(一)统计、分析全行整改工作情况,维护整改信息,并向风险管理委员
和管理层提交整改工作监控分析报告;
(二)协调、督导全行整改及验证总体工作进展;
(三)评价、考核条线管理部门及各级机构的整改工作及效果。
第三章 风险等级的确定
第七条 所有问题均应依据本行操作风险分类相关管理制度明确风险等级,
分为“很高”、“高”、“中”、“低”、“很低”五个等级。
(一)各类监管及外部审计机构发现的问题,原则上适用该外部机构明确的
风险等级。外部机构与本行风险等级分类不一致的,由整改单位本着不低于其风
险评级的原则转换为本行的风险等级;未确定风险等级的,由整改单位参考外部
机构意见自行评估确定。
(二)行内部门检查发现的问题,由检查部门确定问题的风险等级。
(三)其他问题由整改单位自行确定问题的风险等级。
第八条 问题基本信息均应登记至《检查发现问题整改登记清单》(见附件)。
(一)各类监管机构及外部审计机构发现的问题,由牵头部门负责登记。
(二)行内部门检查发现的问题,由检查部门登记,并随检查报告一并送达
被检查单位。
(三)各部门运用操作风险管理工具发现的问题,由该部门登记,并同时送
达风险管理部和整改单位。
(四)其他问题由整改单位自行登记。
第四章 整改计划制定
第九条 整改单位应制定整改计划,整改计划应满足下列要求:
(一
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